今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题:
反结账问题
具体的问题现象如下:
记账凭证生成了 总账没记账呢 有个入库单 不对了 核算管理 怎反结账呢
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
核算管理反结账步骤如下:1.以结账月的下一月登录账套,如5月结账,若想反结账需以6月登录账套,点击【核算管理】,点击流程图中的【月末结账】;(或者是进入【核算管理】模块,点击上方【核算】下拉菜单-【月末结账】)2.在跳出的窗口,选择【取消结账】即可;注:如果总账已经结账,需对总账进行反结账,才能对核算进行结账。
如图