今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题:
暂估成本怎么处理
具体的问题现象如下:
上月暂估入库 这月 暂估成本 怎么处理 说细致点
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
上月发票没来时,做采购入库单并录入一个暂估的单价,然后做正常单据记账。等到下月采购发票全部到了,与之前的采购入库单做采购结算,然后在核算模块中做暂估成本处理,根据暂估方式自动生成红蓝回冲单或入库调整单。(注意:必须是采购发票和采购入库单上的所有数量都做了采购结算后,才能做暂估成本处理的操作)
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