今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题:
采购结算
具体的问题现象如下:
采购入库单月初暂估入库,月末开来增值税发票,怎样进行结算
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
入库单和发票都是在同一个月份的,并且两个单据的数量都一样,这种的并不是暂估业务,做采购结算之后需要根据发票的单价反填入库单的成本,此时采购入库单先不要记账和制单,也不需要做暂估成本处理
您好,采购入库单和发票结算后,在核算供应商往来制单-发票制单中生成凭证,借:材料采购 贷:直接应付账款,要等到下月才能进行暂估成本处理吗?
采购模块中点击采购结算-手工结算,选择两个单据进行结算确认实际入库成本即可。