今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
我做了16.17.18年的帐,发现16年的帐有问题,然后修改了,现在怎么结转到18.17年的帐
具体的问题现象如下:
我做了16.17.18年的帐,发现16年的帐有问题,我反结了,然后修改了,现在怎么结转到18.17年的帐
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
如果改动不大,反结账到下一年的一月,根据上一年修改后的期末余额直接在总账-期初里修改科目期初,不必重新结转。如果改动的科目特别是往来特别多,还是重新结转吧。
17/18年要反结账到期初,然后从新年结覆盖总账的期初余额。
反结帐每个月份,还是总年份
17.18年总账反结账,然后依次重新年结!