今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
T3 做年结的时候,本年利润弄到未分配利润里怎么操作
具体的问题现象如下:
T3 做年结的时候,本年利润弄到未分配利润里怎么操作,只是做个凭证就行吗?还是需要做结转
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
好的
直接做凭证结转就可以了
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