今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题:
T3在做年度结转的时候预收账款总账和明细账不一致应该怎么处理?
具体的问题现象如下:
T3在做年度结转的时候预收账款总账和明细账不一致应该怎么处理?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
亲这情况建议备份数据,反结账反记账2018到期初,修改期初数据,或者直接在2019年新年度账调整期初数据
我想问一下,我2017年结转2018年的时候预收账款总账和明细账不一致就已经存在了,2018年账都做完了并且已经结账的,应该怎么调整2018年的预收账款的数据
亲总账和明细账不一致,是否新建年度账后,对新建账套修改了会计科目设置,如辅助核算信息等,如果修改了,亲调整修改的设置,或者删除新年的年度账,重新建立新 年度账再去结转看是否正常