今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题:
结完账发现错误?
具体的问题现象如下:
老师,您好!我刚把T3结账到19年,发现18年有错误的,怎么处理啊?不想进行红冲处理
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
是总账模块需要修改凭证吗?如果是的话直接登入旧年度账,反结账反记账反审核修改凭证后,重新结转总账模块上年数据
亲,直接登录18年度反结账反记账后修改,然后重新记账结账再结转上年数据即可,19年度凭证要先反记账。
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