今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题:
采购退货流程
具体的问题现象如下:
4月份采购的货物,对方已开发票,我公司款已付,现要退货,具体操作流程是怎样的?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
是的
[555c3eb19827cef1308b459c,服务社区魏雯]
我们应该是第一种情形,红字入库单和红字发票是要手工填入的,不能参照之前的蓝字入库单和蓝字发票?
采购退回有不同的情形,相对的处理方法也不一样。 分三种情形: 一、蓝字采购入库单已经生成蓝字发票并且结算: 填制红字入库单和红字发票,红字入库单和红字发票 “自动结算”,选择“入库单和发票”。二、蓝字采购入库单没有生成蓝字发票,全部退货:填制红字入库单,红字入库单和蓝字入库单“自动结算”,选择“红蓝入库单结算”。注意:如果不进行“红蓝入库单结算”,则会产生两条暂估业务。三、蓝字采购入库单没有生成蓝字发票,部分退货:填制退货部分的红字入库单,填制非退货部分的蓝字发票。结算时两种方法: 方法一:蓝字发票和蓝字入库单“手工结算”,对退回部分让红字入库单和蓝字入库单 手工结算”。 方法二:手工结算中,选择红蓝入库单,再选择采购发票,一起结算。