今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题:
T3记账之后如何结账和反结账
具体的问题现象如下:
请问T3记账之后如何结账? 如果记账凭证录入错误如何反结账?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
总账反结账步骤如下:1.点击【月末结账】,选中需要取消结账的月份;2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);3.输入登录操作员的密码,【确定】即可。
总账的话:
1.打开【总账】-【期末】-【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一【选择结账月份】;2.选择结账月份后单击【下一步】,屏幕显示结账向导二【核对账簿】;3.按【对账】按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按【停止】按钮中止对账,对账完成后,单击【下一步】,屏幕显示结账向导三【月度工作报告】;若需打印,则单击【打印月度工作报告】即可打印;4.查看工作报告后,单击【下一步】,屏幕显示结账向导四【完成结账】;按【结账】按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
您好,T3结帐
T3产品中有很多模块,各模块需单独在模块中结账,且方法不同。