今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题:
今年2月份业务模块 只做了之前年度暂
具体的问题现象如下:
今年2月份业务模块 只做了之前年度暂估 现在来票的单子和收付款结算单 但为何暂估的差异无法结转呢? 这个该怎么处理?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
可以直接做凭证调整
不管业务的了
这个调整单直接在总账做个凭证可以吗
点击软件最上方的核算菜单,上面有出库或入库调整单
手工调整单在哪里做
暂估入库价格不要包含税额,和发票的价税合计相等了就不会生成调整单,需要手工做个调整单调整,后续再做入库单暂估价格时,直接录入无税单价,不要录入税额,税以发票为准
比方暂估入库金额204元 发票的税价合计就是204元 也就是说暂估金额包括了税款部分
发票金额和暂估金额就差税款部分
两个单据上的总金额是否一样,如果发票和暂估金额一样的话就不再生成调整单,有差额才会生成
是一样的数量
看下入库单数量和发票数量是否一致,是否没完全结算
请确认发票和入库单的数量完全一样,是全部结算完了,暂估成本处理那才能找到这个暂估入库单点暂估按钮,查这个存货的核算明细账就能看到有红蓝回冲单,如果暂估方式是单到补差,生成的就是出库或入库调整单。如果以上操作都没问题,就是没有回冲单或调整单生成的话,请联系服务商在支持网提交问题和账套,我们会根据账套数据进一步分析处理
暂估成本之后 没有出来回冲单 这个该怎么办
如果暂估方式选择的是单到回冲,采购发票到达后,需要和入库单全部结算,然后在核算模块做暂估成本处理后,会生成红蓝回冲单,冲销之前暂估入库的成本,并按照发票确认入库成本。在核算明细账中可查看红蓝回冲单