今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
月结的时候,提示总账与客户往来账不平,其
具体的问题现象如下:
月结的时候,提示总账与客户往来账不平,其他应付款不平,怎么解决?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
是的
要反记账到一月?
这个问题一般为辅助核算导致的数据错误,先尝试将凭证都取消记账到期初,再重新记账对账看下,如果仍不能解决,请联系您的服务商在支持网提交问题和账套,我们会根据账套进一步分析原因和处理
给个方案参照下吧:1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。