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在做7月凭证时,发现4月的凭证做错,应做在做7月凭证时...?

5年前 (2019-12-01)用友T34

今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:

在做7月凭证时,发现4月的凭证做错,应做

具体的问题现象如下:

在做7月凭证时,发现4月的凭证做错,应做冲销4月错的凭证吗?冲销凭证如何操作?

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

建议反结后,修改,重新结账

如果只看期末余额,可以直接在当月做一张红冲四月错误的凭证就可以

做红字,或者您反账到6月份修改