今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
在做7月凭证时,发现4月的凭证做错,应做
具体的问题现象如下:
在做7月凭证时,发现4月的凭证做错,应做冲销4月错的凭证吗?冲销凭证如何操作?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
建议反结后,修改,重新结账
如果只看期末余额,可以直接在当月做一张红冲四月错误的凭证就可以
做红字,或者您反账到6月份修改
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