今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
假如现在8月份的帐也结了,那我发现6月有
具体的问题现象如下:
假如现在8月份的帐也结了,那我发现6月有张凭证需要修改 ,我反结账回去改完 ,不影响7、8月份的其他凭证吧
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
重新做7月和8月的报表,重算一下报表就可以;
那之后的财务报表该如何处理
您好!不会影响凭证的;
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