今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
损益结转的时候,采用中间级科目,可以吗?
具体的问题现象如下:
损益结转的时候,采用中间级科目,可以吗?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
是的
???这样的做法不对,是吧,那就只能让客户改,是吧?
那这样操作年结不行,提示有余额。。。怎么办
您这种做法,从数据的余额中看是没有问题的,但是您的利润表取数,要手工修改利润表公式,把您的二级科目发生的相加,不含您的这个中间科目的贷方;
客户平时就正常做凭证,但是结转的时候,不是贷财务费用,借本年利润,是贷分配结转,借本年利润。导致结转后是上面的图的余额表。这样操作相当于损益类科目余额看是0,但是各个科目的发生额都是一方的,就是各个科目并没有借贷方发生一样
软件中不要求一定要转到本年利润科目,可以使用中间科目,但是实际业务中是要求转到本年利润里面的,具体您需要自己确定;
客户没有做损益结转,手工和自动都没有做,客户做的凭证是直接用一个分配结转的科目,把损益余额调为0.这样做,到年底了可以吗?
您好!您是想只结转您标红圈的科目么?其他的都不结转;