今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题:
为什么我在结账的时候,我的收发存跟总账对
具体的问题现象如下:
为什么我在结账的时候,我的收发存跟总账对不上呢
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
这个就没法具体判断了,比如业务单据有未生成凭证的,或者生成凭证修改了科目,具体还得看数据才能处理的;
1,凭证都是由业务生,没有在总账模块手工生成凭证2,检查业务模块是否将所有的收发单据制单。
上一篇:会计凭证打印不出来,提示打印机缺纸。是怎会计凭证打印不...?
下一篇:6月份有个凭证错了,反结账,回去改,在作6月份有个凭证...?