今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
6月份有个凭证错了,反结账,回去改,在作
具体的问题现象如下:
6月份有个凭证错了,反结账,回去改,在作废当月的结转损益,再重新结转,发现6051其他业务收入,期末有余额,还有科目发生额也与明细账不一样
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
请重新定义下期间损益结转,总账--期末--转账定义--期间损益重新定义下期间损益结转的本年利润科目,然后整理作废的凭证
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