今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
出纳通现在做账到12月,发现六月有错误怎
具体的问题现象如下:
出纳通现在做账到12月,发现六月有错误怎么修改呢?每个月都有结账
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
出纳通怎么反结账
在期末里面取消结账就可以了
出纳怎么反结账,点击月结的时候只有现在做账的12期,之前的怎么反结账
不建议反向处理,建议调账,如果备注有错了,可以做相同错误备注红冲之前凭证数据,重新录入正确的,也可以选择反结账处理
不是账错误,少了一个备注
建议直接在本月调账处理
以前的不可以修改吗
可以在本月调账处理