今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题:
固定资产失算不平衡也可以结账,会不会有影
具体的问题现象如下:
固定资产失算不平衡也可以结账,会不会有影响,可以年结吗
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
但是结账了,可以年结吗
固定资产和总账对账不平?在设置中可以勾选不和总账进行对账的。
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