今天在使用用友T3财务软件的初始化T3模块中遇到一个使用问题:
可以先做出去库单据,形成应收应付。再把期
具体的问题现象如下:
可以先做出去库单据,形成应收应付。再把期初应收应付做进系统么?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
可以先做出入库单据(但不会形成应收应付),再补录往来期初。
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