今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题:
你好,我想问一下,在12月份做,购销单据
具体的问题现象如下:
你好,我想问一下,在12月份做,购销单据制单的时候,提示有采购暂估红单冲回,而且是4月份的,我想问一下是怎么产生的,?该怎么处理?谢谢
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
按照提示,检查下还有哪些未审核
我在重新做12月份购销单据制单的时候出现
不客气~
好的,谢谢
没有差异就没有影响。
如果没有差异了?
这个月做了暂估,下个月的进销存有什么影响?
对数量没有影响,单价,要看这一笔发票金额和入库单金额有多大差异。
暂估的红蓝回冲单是系统自动生成的,不能删除。入库单和发票不是同一个月份到的都属于暂估。
如果,做了暂估成本处理,对进销存月什么影响?
好吧,另外,暂估记账可以在什么地方可以删除记账?
如果已经结算,到核算模块,做下暂估成本处理。
你好,我查询了,入库单左上角已经做了已结算,联查可以查到张发票,发票已结算、审核,还有没有其他原因了?
找到这张入库单,看下左上角是否有“已结算”标志。从实际业务判断下,这张入库单有没有对应发票。
暂估业务会产生,(当月发票未到,或者未和入库单做采购结算的,就属于暂估业务。)