今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
年度结账后发现有张凭证没录,形成年初数不
具体的问题现象如下:
年度结账后发现有张凭证没录,形成年初数不一致,请问如何处理一下
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
好的 谢谢
请反结账到17年1月份,然后16年进行反结账到没有录入月份,重新录入凭证,记账结账到16年12月份重新进行年结就可以了。
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