今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
我10月份开始反记账到6月份,然后修改了
具体的问题现象如下:
我10月份开始反记账到6月份,然后修改了一张6月份的凭证,接下来要不要做损益结转,还是直接记账,结转做到10月份?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
如果不涉及损益科目,就直接记账结帐
现在记账,记账都没出现问题啊
如果不涉及损益结转科目应该没关系吧
您修改了凭证,您觉得还能对应上那张损益结转的凭证结转的数据么
为什么? 我就修改了凭证啊,如果我不做,直接记账,结账会怎么样?
您好!删除6月份的结转损益凭证,然后重新结转,再记账结帐;