今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
你好!我想问下我怎么把数据调平,目前业务
具体的问题现象如下:
你好!我想问下我怎么把数据调平,目前业务数据跟相关人员核对是正确的,用的是T3标10.8PLUS1.
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
看下核算的总账与暂估材料余额表,没在电脑边上,你看看
就是这个图上,客户表上写的这些业务模块的金额,我在软件中始终查不到它的出处?难道是他们人工统计的?
哪些业务模块?核算么?从购销存里来的
徐工:再问下业务模块的这些金额是从哪里汇总出来的?
你好!因为这些数据量太大,反结账、记账,还要删除凭证,重新进行暂估的话也会影响到财务数据,但是这些数据已经申报到税务局了不能再做修改了。只能在17年度修改,期初也不能动,17年之前的财务0数据都是到税务局了
您在做之前一定要先备份数据。暂估不会重复,已经做过暂估的不能再做。对应科目可以在生成凭证的时候修改
我是把14、15、16、17年的都反结账反记账,然后在14年的帐套中设置对方科目,进行暂估处理;然后到15年再修改,再进行暂估处理,这个年度已经有部分进行暂估了,而且对应对方科目需要修改,修改后会产生什么影响呢?会不会重复了?
如果是因为暂估没有什么省事的方法呢
你好!这个帐套,从14年开始没做暂估,15年7月做暂估,但是对应对方科目有问题,到16年7-8月时又做了调整,修改了对应对方科目。现在反结账,反记账可以调整吗?有没有省事点的方法,没有后遗症的调整一下?
反结账反记账回到采购结算当月,做暂估处理