今天在使用用友T3财务软件的徐徐道来T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
#徐徐道来#[/调皮]T3固定资产之月末
具体的问题现象如下:
#徐徐道来#[/调皮]T3固定资产之月末结账辛辛苦苦录了卡片,做了科目设置并生成了凭证,想着太棒了,终于可以月末结账了。。。但是提示:结果不平衡[/撇嘴],点确定?‘’月末结账被中断‘’怎么办怎么办???不要着急哟,我们来分析下原因。。。认真看下不平衡的提示,是不是固定资产与账务系统的累计折旧不平衡导致的?这是因为只是在固定资产模块计提折旧并制单了,并没有在总账模块记账呀。需要在总账将折旧凭证记账后,对账才能平衡哟。可是来回两个模块切换很麻烦,有没有简单点的办法呢?当然有了。。。在固定资产模块--设置--选项--与账务系统接口--勾选在对账不平情况下允许固定资产月末结账。妥妥滴了上图上图。。。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
真实情况,你不平也可以结账,那会被客户打屎的!