今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题:
期初里面应收账款,有一个单位是负借方,报
具体的问题现象如下:
期初里面应收账款,有一个单位是负借方,报表怎么调整,才能跟期初金额一致。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您把公式给截个图
不是,是应收加预收
这个您可以看一下具体的公式设置了,报表中,应收账款,这个科目,您看看公式是怎么设置的。是不是:应收借方+预收借方?您看一下。
就是期初应收账款余额是25000,实际是30000-5000=25000,里面还有-5000,.但是报表里面出来的就是30000,那-5000提现不出来
报表取数,取得是科目总额,不按单位的。取数不对,是什么现象呢?