今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题:
优化流程,8月开账,7月有一笔暂估业务,
具体的问题现象如下:
优化流程,8月开账,7月有一笔暂估业务,在采购系统里面没有录入采购期初,现在要怎么处理这个业务,是做一笔红字的采购入库单再做一笔蓝字的入库单?但是之前没有录入期初采购单,所以这笔业务就不知道怎么弄
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
可以的。如果有暂估业务建议使用标准流程。
就是这个东西已经是存在在库存期初跟应付账款那里去了,就相当于一笔正常的采购业务已经完成了,所以我就是在想做个红字的采购入库单把材料出掉,那个应付账款自然就没了,然后做一个正确的采购入库单这样做行不行
补录数据,需要反结账到启用月份,取消记账,补录期初数据;若不计划反结账,直接做采购入库单
现在业务已经做到了八月份
做了业务可以补录暂估数据吗?怎么补录
4月份建的账套,现在做的也是首月业务,先补录期初3月份暂估数据,再做红字与蓝字单据。
实际上是4月开账3月的暂估,现在在做4月份的账,所以现在是不能新开账的,所以这笔业务是做不了了是吗
您好,新开账,建议先补录期初数据,再做红字单据和蓝字单据,或8月份直接录入实际采购入库单,不会形成暂估。