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暂估的时候是不是发票结算金额和采购入库单要完全一致暂估...?

5年前 (2019-12-03)用友T35

今天在使用用友T3财务软件的T3初始化模块中遇到一个使用问题:

暂估的时候是不是发票结算金额和采购入库单要完全一致

具体的问题现象如下:

暂估的时候是不是发票结算金额和采购入库单要完全一致,是上个月的采购入库单未结算,本月结算正确的金额,开正确的发票,然后点击暂估,流程是这样的 吗

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

您好 采购入库单上有金额是作为暂估金额、暂估单价,不用进行暂估成本录入,最后以发票上的结算金额为实际金额的。

如果采购入库单上面是有金额的,那还要不要去进行暂估成本录入,因为采购入库单跟发票的区别就只有含税跟不含税的区别

您好 暂估业务要求数量一致,以单到回冲为例,具体操作步骤如下:

【单到回冲】流程:1. 录入【采购入库单】,由于没有发票,可以只录数量;2. 库存中审核;3. 核算中暂估入库成本录入(修改)。正常单据记账。购销单据制单,选择【采购入库单(暂估记账)】;借:原材料,贷:材料采购4. 本月结账;5. 下月收到发票时,发票与采购入库单结算后,核算模块【暂估入库成本处理】后,账表中自动产生一红一蓝两条记录。分别对购销单据制单中的红字回冲单和蓝字回冲单(核销)以及供应商往来制单中的发票现结制单;6. 如果下月未收到发票,则不用做任何操作,正常月末结账,等什么时候发票到来,什么时候操作步骤(5)。