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请问 把应交税费/应交增值税/进项税请问 把应...?

5年前 (2019-12-01)用友T34

今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:

请问 把应交税费/应交增值税/进项税

具体的问题现象如下:

请问 把应交税费/应交增值税/进项税额 结转到 应交税费/未交增值税 结转生成的凭证应交税费/应交增值税/进项税额 在借方 应交税费/未交增值税 在贷方 方向反了 反之 显示凭证余额为零 请问是哪里错了?谢谢

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

您结转不是就手工做个凭证吗?你一直说结转错了,我也没有明白你到底哪里错了。您就直接做手工凭证,借未交增值税,贷进项税

不好意思还是不明白我现在应该怎么做?是结转的时候错了吗?

你在采购的时候进项税就在借方,转出还要在借方吗?不是更多了吗?

应交税额86700是进项税额 做凭证进项应该是在借方吧?是不是我凭证错了

看不到你的进项税呢。

那我这样转是不是错了,为什么生成的凭证方向是反的?进项还在借方

有没有销项也要这样走对应的科目,进项税就是抵扣少缴税的

本月只有进项,没有销项

转出科目是21710101 转入科目217102 是这样吗?是不是反了

进项税采购的时候是在借方进入的,转出应该就从贷方转出

进项税应该在贷方转出才对的