今天在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中遇到一个使用问题:
以下描述情况是否需要进行往来两清操作
具体的问题现象如下:
你好 上一个问题没有描述完全,再重新描述一下 我是T311.0,用了还没有一年,平时只用“总账”只在总账里做凭证, “往来”“现金”“税务”等这些都没有用过,请问年底需要进行往来两清吗?如果需要两清怎么操作,流程步骤,谢谢。 我现在12月份已经记账了还没有结账,结账时的12月工作报告中有一个往来两清提示“未两清客户往来记录20条 未两清供应商往来记录19条 未两清个人往来记录504条 如果记录较多 会影响总账结账效率建议您进行往来两清操作后再进行年度结转”
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好!如果只启用总账模块,不需要做往来两清操作