今天在使用用友T3财务软件的T3往来管理模块中遇到一个使用问题:
往来两清是否需要操作,怎么操作
具体的问题现象如下:
你好 我是T311.0,用了还没有一年,平时只用“总账”只在总账里做凭证, “往来”“现金”“税务”等这些都没有用过,请问年底需要进行往来两清吗?如果需要两清怎么操作,流程步骤,谢谢。 我现在12月份已经记账了还没有结账,如果要进行两清操作,需要在记账前操作还是记账后操作?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好!如果其他模块从来没有使用过,只有凭证数据,那么就不用进行两清操作了。两清一般是指,采购发票与付款等之间的核销。
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