我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象:
公司2016年12月购买了一批货物,假设为100元,当时货到票未到,所以在12月做了一笔暂估的记账凭证,借,库存商品 100 贷,应付暂估100。在2017年3月又从此供应商购买了一批货物,假设为200元,并在3月到货入库,对方开票300元,请问这300元的发票要如何做账?具体在哪个模块中生成记账凭证?是不是暂估的100元要从存货核算模块生成,另外200在应付模块生成呢?求告知具体步骤!请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好!可以在采购管理模块中,采购发票同时参照12月和3月的两张入库单生成,合计总金额是300元;然后直接点击发票菜单栏上的结算按钮即可。后续在存货核算做结算成本处理即可。