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用友U8ERP软件中发票审核后,在应收应付审核...怎么解决?

5年前 (2020-04-13)用友U810

我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:

发票审核后,在应收应付审核,一个应收账款科目会有很多条分录,具体发票有多少条存货记录就会有多少条分录,怎么把这些分录让他们合并成一条分录,这个跟我应收账款还有材料采购挂的项目辅助核算有关系吗?有关的话可以相同项目的相同科目为一条分录吗?

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?

您好!应收选项-凭证中应收受控科目明细到客户,费受控科目制单方式为汇总方式,这样相同辅助项的相同科目进行合并。

存货核算那边也是这么设置吗?

存货核算没有这个设置。存货核算中合并制单即可。