我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象:
根据采购入库单生成采购发票,保存复核完结算就变成灰色的啦!为什么?请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好!参照入库单生成发票,发票中应该修改发票数量或者做了增行的操作会导致结算为灰色,建议您做手工结算
参照生成发票后没做任何改动!!
您好!建议查看采购选项是否勾选了选单只选已审核的发票,如果勾选了先要到应付中审核发票再点结算;如果没勾选建议您isd提交问题