我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象:
您好,如何按供应总公司开票呢?也就是不同的供应商,总公司一样,开票抬头统一用总公司请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好!采购管理没有对开票单位的管理,如果订单和入库单上供应商是A,开票要给B,只能在开票时将供应商手工改成B单位。并且后续结算时需要手工结算,不能自动结算。
帮助里面写得是能按总公司开票
您好!是可以,A公司的总公司是B公司,那做发票的时候,代垫单位是B公司,供应商还是A公司,在应付核算应付账款也是挂在B公司上。
开票的时候怎么开在一张发票上怎么操作,提示供应商不同
供应商不同的单据不能一起开票