今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
G3固定资产不能反结账
具体的问题现象如下:
结转了下年后发现上年固定资产与模块里的不等,怎么能反结上年的固定资产模块,更正了再做结转下年呢?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
😃
好的,谢谢大神
您好,固定资产反年结需要清空年度数据,请慎重操作,操作前请备份好账套哦!(重要!)
1.备份好账套数据,在系统管理中清空新年度的数据;2.再进入到上一年度账套中,点击【固定资产】-【恢复月末结账期状态】,取消固定资产12月份月结(如有总账,要先取消总账月结哦)。