今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题:
无形资产如何计提
具体的问题现象如下:
无形资产如何要计提摊销,是不是与固定资产一样做卡片?但这样做过后账不平。请问这无形资产如何处理?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
如果您无形资产参照固定资产去管理,这样做也可以。就是固定资产模块不要再生成凭证了就可以。
在总账做了固定资产购放的处理,又在卡片里做新增同样的固定资产卡片。是不是做重了?
是不是做重了?我在总账里做了固定资产的购入处理,然后又用固定资产做了新增的处理。这是不是重了?您好!无形资产一般不参照固定资产管理,不在固定资产模块当做卡片录入,无形资产直接做手工凭证进行摊销。如果您确实想要参照固定资产这样管理也是可以的。如果说账不平,需要检查确认,卡片上的使用时间,月折旧率。月折旧额这些数字有没有问题