今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题:
我结账之后和结账之前生成的财务报表数是一
具体的问题现象如下:
我结账之后和结账之前生成的财务报表数是一样的 是怎么回事啊 应该怎么修改
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您跟您录入的预付、应付的明细账核对下,取得的是预付的借方加上应付的借方,应付也是取贷方数加上预付的贷方数
核对完了 财务报表中的应收预付和应付的期初期末数一样 而且预付和应付的期初数和余额表的期初数还不一样 行业性质选的都是一致的
如果是有设置辅助核算,请跟往来下面的客户科目余额表来进行核对下,是取这个应收的借方余额加上预收的贷方数。或者您可以留下您的邮箱,发过一个报表模板给您。
设置这辅助核算呢
您好,您是否是这些往来科目设置了辅助核算呢。
小企业会计2013 和建账套用的是一样的行业性质
您好,是什么行业性质的报表模板,可以查看下是否跟建账时选择的行业性质一致
但是结账后报表数也不对 没有中间的发生额 应收应付、预收预付的期初期末数是一样的 应该怎么修改
凭证只要记账了报表就可以取到数的。您不结账也是可以的。所以如果结账前和后取数是要一样的