今天在使用用友T3财务软件的T3核算管理模块中遇到一个使用问题:
暂估发票结算
具体的问题现象如下:
1. 有做期初暂估入库单,发票收到了,要怎么处理,核算是单到回冲2. 本月入库未收到发票,暂估怎么处理
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好,1.先将采购入库单和采购发票进行采购结算
2.核算模块暂估成本处理,选择入库单点击暂估会自动生成红蓝回冲单,可以到存货明细账中查看
本月入库未收到发票的这种本月只需要对入库单正常单据记账及制单,下月发票到了后再填制发票并采购结算再到核算模块暂估成本处理。